审计主管职责具体内容.doc
1、审计主管职责具体内容审计主管职责具体内容 篇1 范文模板1、配合上级建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;2、检查医院各部门业务流程的合理性、有效性;3、审核子公司各项管理制度的合理性以及执行情况;4、审计子公司资金使用情况;5、督促跟踪审计结论和建议的落实;6、对子公司进行专项审计;7、参与子公司核算的稽核及稽查。审计主管职责具体内容 篇2 范文模板1、主导财务主管对总账账套进行管理及审核,包括设立二级科目、分配工作权限、统一报表格式;2、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督实施;3、负责开展常规审计(包含但不限
2、于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);4、负责审计报告和审计调查报告的编写,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;5、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;6、工程造价审计。审计主管职责具体内容 篇3 范文模板1、参与完善内部审计制度和流程,制定审计计划3、参与审计方案拟定,起草审计报告和管理建议书等审计文书;4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
3、5、检查各部门业务流程的合理性、有效性;6、核查公司财务方面的规范性、准确性。审计主管职责具体内容 篇4 范文模板1、具备相当深度和广度的专业知识,指导、监督项目经理的工作;2、编制完整的项目工作计划,能够独立带队,有大中型企业年报审计、专项审计、工程竣工决算审计经验;3、作为大中型项目负责人,组织实施对项目的审计工作;4、领导交办的其他工作。审计主管职责具体内容 篇5 范文模板1、成本审计的相关工作:目标成本执行情况审计;进度款指令签证等过程动态监控审计;成本标准清单、管理制度流程、操作指引等规范化标准的文件审核,结算审计;2、采招、供应链的审计工作;招标、采购、供应链的单位引进开标,过程监督;合同条款、管理制度、流程、操作指引等规范化、标准的文件审核;招标、采购、供应链过程及事后审计;3、设计相关的审计工作:设计图纸、设计变更、技术方案等收发审核台账;限额设计执行情况审计;设计类合同进度款及结算审计;4、对公司运营、成本采购、设计、项目等工作进行审计;5、上级领导安排的临时性工作的执行和对各职能部门工作的配合。审计主管职责具体内容 篇6 范文模板1、参与集团公司年度审计计划及部门审计工作规划的拟制;2、参与完善或拟制内部审计、内部控制相关管理办法;3、组织或参与集团公司各类审计项
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