1、.5%。20xx年事业支出2,9人员经费2,707,188.08元占总收入的91.5%,公用经费251,991.13元,占总收入的8般公共预算财政拨款支出基本支出:福利院20xx年的财政拨款收入2,959,179.21元,其中成率100%;预算支出完成率100%。政府性基金收入:无上级财政拨款收入:无(2)一.03元,实际收到财政拨款2,959,179.21元,实际支出2,959,179.21元,预算收入完市级财政拨款收入一般公共预算收入:20xx年度福利院公共财政拨款年初预算资金2,865,509.5%,对个人和家庭的补助支出170,251.00元,占总支出的5.8%。(1)财政拨款收入2,
2、536,937.08元,占总支出的85.7%,商品和服务支出251,991.13元,占总支出的8,991.13元,占总收入的8.5%。20xx年事业支出2,959,179.21元,其中工资福利支出,959,179.21元,其中人员经费2,707,188.08元占总收入的91.5%,公用经费251实际收到财政拨款2,959,179.21元。2.整体收支情况福利院20xx年的财政拨款收入2况1.预算批复情况20xx年度福利院公共财政拨款年初预算批复资金2,865,509.03元,管理合规,且帐实相符。年未组织院内各科室进行绩效评价工作。(五)当年部门预算批复及整体支出安排情资金管理制度合法、合规、
3、完整,资产管理制度得到有效执行。资产保存完整配置合理,资产处置规范,资产账务务管理制度规定。制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、支出管理办法等相关制度和规定。相关务水平整体绩效目标制定依据充分,与部门履职、年度工作任务相符。绩效运行过程中使用的预算资金符合预算财理开展情况部门20xx年度绩效申报目标是完善服务基础设施建设、健全各项制度、加强内部管理、提高服设施建设;2.健全各项制度;3.加强内部管理;4.提高服务水平。(四)部门预算绩效管结合福利院职责,整理归纳出20xx年XX县区社会福利院重点工作绩效目标,具体为:1.完善服务基础高素质服务队伍。(三)当年部门整体支出绩效目标根
4、据XX县区民政局20xx年民政工作要点,做好机构养育儿童关心关爱保护工作。不断提升服务水平,努力培养和造就一支规模化、专业化适应福利院需要的知识。做好疫情防控常态化责任工作,牢固树立消防安全意识,提高安全防范能力,着力提升养老服务质量,继续议精神,始终践行“民政为民、民政爱民”的宗旨,坚持“全心全意为人民服务”的工作理念,不断学习新的理论部门安排的各项工作任务。(二)当年部门履职总体目标、工作任务认真贯彻落实省、州、市民政工作会别是加大对在院老人及孤残儿童的安全管理,坚决杜绝安全隐患发生。坚持做好疫情防控常态化工作,完成好各级部门支持,加强基础设施建设,继续完善相关配套设施,提升全院综合保障服
5、务水平。加大消防安全排查力度,特构优化提质和创新转型高质量发展,积极鼓励国内家庭收养福利机构病残儿童,并给予相应的支持。积极争取各级工作机制,抓好儿童养育工作,做好孤残儿童的各项服务工作,促进在院孤残儿童健康成长;持续推进儿童福利机设,继续牢固树立爱心至上的服务理念,用人性化、家庭式的服务温暖老人,提高老人入住率。理顺未成年人保护人。3.年度工作计划及重点工作任务情况按照行业标准及服务规范开展工作,加强养老服务人才队伍建部、儿童部、老年部等6个部门,事业单位正式编制18人,聘请部门保育人员、护理人员、后勤服务人员共16人和孤儿、弃婴收养的服务职能。2.机构设置及人员情况院内现设总务部、社工部、财务室、医疗康复院主要工作职能福利院是一所市属综合性公办的社会福利机构,主要承担保障农村五保老人、城镇“三无”老福利院绩效考核自评报告福利院绩效考核自评报告1一、部门基本情况(一)部门概况1.福利
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